Заместитель начальника управления-начальник отдела организации проверок дочерних и зависимых обществ

Обновлено 2 июля 2024 г.
По договорённости
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
icon
Требуемый опыт работы Эксперт (3-6 лет)
icon
Тип занятости Полная
icon
Проживание Нет
icon
Гражданство РФ
Обязанности

Обязанности:

Обязанности:

  • Организация работы отдела (планирование, постановка задач и контроль их выполнения, оценка результатов деятельности);
  • Обеспечение функциональной координация деятельности Служб внутреннего аудита дочерних организаций Банка;
  • Планирование, организация и осуществление ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций Банка в рамках ревизионных комиссий;
  • Контроль выполнения рекомендаций, выданных по итогам проверочных мероприятий;
  • Подготовка отчетов и презентаций для органов управления Банка и его дочерних организаций;
  • Участие в заседаниях коллегиальных органов управления дочерних организаций по вопросам внутреннего аудита и деятельности ревизионных комиссией;
  • Методологическое сопровождение функции внутреннего аудита в дочерних организациях Банка, а также деятельности ревизионных комиссий.
Требования:
  • Высшее (экономическое).
  • Аналитический склад ума, коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде, умение грамотно и аргументированно излагать информацию.
  • Стрессоустойчивость
  • Знание законодательства (ГК РФ, НК РФ, 115-ФЗ, 223-ФЗ, 395-1, 14-ФЗ, 208-ФЗ), нормативных документов Банка России (242-П, 3624-У, 716-П); методических рекомендаций Росимущества, касающихся вопросов организации и осуществления внутреннего аудита и деятельности ревизионных комиссий;
  • Знание принципов построения функции внутреннего аудита и организации деятельности ревизионных комиссий;
  • Опыт самостоятельного проведения проверок (в т. ч. планирование, организация и осуществление, оформление результатов и их доведение до заинтересованных сторон, оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления);
  • Опыт участия в заседаниях коллегиальных органов, навыки презентации

Предпочтительный опыт работы:

  • Опыт работы на руководящих должностях в подразделениях внутреннего аудита/внутреннего контроля не менее 3-х лет (предпочтительно в банковских холдингах/холдинговых структурах, имеющих дочерние организации).


Ключевые навыки: MS PowerPoint, Подготовка презентаций, MS Outlook, Внутренний аудит, IT-аудит, Аудиторские проверки, методология, Работа с большим объемом информации, Управление командой, Организаторские навыки

Образование

Образование:

Не имеет значения

График работы

График работы:

Полный день

Похожие вакансии
65,000 ₽
Санкт-Петербургская Мясная Компания
Требования:
icon
Город г Санкт-Петербург
icon
Проживание Нет
icon
Тип занятости Полная
По договорённости
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России
Требования:
icon
Город г Москва
icon
Проживание Нет
icon
Тип занятости Полная
По договорённости
Мясницкий ряд
Требования:
icon
Город г Москва
icon
Проживание Нет
icon
Тип занятости Полная