Руководитель/Эксперт направления отдела организации проверок дочерних и зависимых обществ (СВА)

Обновлено 2 июля 2024 г.
По договорённости
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
icon
Требуемый опыт работы Эксперт (3-6 лет)
icon
Тип занятости Полная
icon
Проживание Нет
icon
Гражданство РФ
Обязанности

Обязанности:

Обязанности:

  • Функциональная координация деятельности Служб внутреннего аудита дочерних организаций Банка (в т. ч. страхование, факторинг, лизинг, управление финансовыми активами (управляющая компания), ИТ, строительство, управление недвижимостью);
  • Планирование, организация и осуществление ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций Банка в рамках ревизионных комиссий с целью подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также оценки эффективности ключевых бизнес-процессов;
  • Участие в проведении аудиторских проверок различных направлений деятельности Банка (в т. ч. выявление и реализация непрофильных активов, работа в области предупреждения и противодействия коррупции, закупочная деятельность);
  • Контроль выполнения рекомендаций, выданных по итогам проверочных мероприятий;
  • Участие в подготовке отчетов и презентаций для органов управления Банка и его дочерних организаций;
  • Методологическое сопровождение функции внутреннего аудита в дочерних организациях Банка, а также деятельности ревизионных комиссий.
Требования:
  • Высшее (экономическое).
  • Аналитический склад ума, коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде, умение грамотно и аргументированно излагать информацию;
  • Навыки корректного и конструктивного взаимодействия с проверяемыми подразделениями/должностными лицами;
  • Стрессоустойчивость.
  • Знание основ законодательства, нормативных документов Банка России, в т. ч. регламентирующих деятельность кредитных и некредитных финансовых организаций; методических рекомендаций Росимущества, касающихся вопросов организации и осуществления внутреннего аудита и деятельности ревизионных комиссий;
  • Знание бухгалтерского и налогового учета;
  • Знание принципов построения функции внутреннего аудита и организации деятельности ревизионных комиссий;
  • Опыт самостоятельного проведения проверок (в т. ч. планирование, организация и осуществление, оформление результатов и их доведение до заинтересованных сторон, оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления);
  • Способность работы с большим объемом информации.

Предпочтительный опыт работы:

  • Опыт работы в подразделениях внутреннего аудита/внутреннего контроля не менее 3-х лет (предпочтительно в банковских холдингах/холдинговых структурах, имеющих дочерние организации в т. ч. в сферах страхования, факторинга, лизинга, управления финансовыми активами, ИТ, строительства, управления недвижимостью).


Ключевые навыки: MS PowerPoint, Подготовка презентаций, MS Outlook, Внутренний аудит, IT-аудит, Аудиторские проверки, Налоговый учет, Бухгалтерский учет, методология, Работа с большим объемом информации

Образование

Образование:

Не имеет значения

График работы

График работы:

Полный день

Похожие вакансии
По договорённости
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России
Требования:
icon
Город г Москва
icon
Проживание Нет
icon
Тип занятости Полная
По договорённости
КТ ООО Штерн Ингредиентс
Требования:
icon
Город г Санкт-Петербург
icon
Проживание Нет
icon
Тип занятости Полная
По договорённости
Мясницкий ряд
Требования:
icon
Город г Москва
icon
Проживание Нет
icon
Тип занятости Полная